題目:采購與付款循環(huán)內部控制測試的主要內容包括 ( )
2024-11-11
A檢查采購部門是否有專人審批購貨價格
B檢查訂貨單和驗收單是否都已經(jīng)預先編號
C檢查企業(yè)會計制度的規(guī)定.判斷企業(yè)會計制度的合理性和嚴密性
D檢查原始憑證、記賬憑證和明細賬的日期,判斷企業(yè)的會計核算是否及時
E獲取某月未賣方對賬單,檢查是否進行了核對,注意對不相符的內容的處理程序
B檢查訂貨單和驗收單是否都已經(jīng)預先編號
C檢查企業(yè)會計制度的規(guī)定.判斷企業(yè)會計制度的合理性和嚴密性
D檢查原始憑證、記賬憑證和明細賬的日期,判斷企業(yè)的會計核算是否及時
E獲取某月未賣方對賬單,檢查是否進行了核對,注意對不相符的內容的處理程序
正確答案:ABCDE
試題解析:暫無